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2023年度中共甘肅省委宣傳部(本級)部門決算

日期:2024/08/26 15:08  來源:甘肅文明網(wǎng)

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2023年度

中共甘肅省委宣傳部(本級)部門決算

  目錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、其他需要說明的情況

  第四部分 預算績效情況說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門,是社會主義精神文明建設的牽頭協(xié)調(diào)部門,為正廳級,加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局(省版權局)、省電影局牌子(注:根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關保密事項范圍的規(guī)定,省委宣傳部主要職責為涉密信息,不予公開)。

  注:根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關保密事項范圍的規(guī)定,省委宣傳部主要職責為涉密信息,不予公開。

  二、機構設置

  省委宣傳部機關內(nèi)設19個職能處室和1個直屬機關黨委。

  第二部分2023年度部門決算表

  (詳見附件1)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為31136.89萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2811.49萬元,增長9.93%,主要原因是年中追加財政預算,導致收入增加,支出相應增加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計27639.82萬元,其中:財政撥款收入26357.61萬元,占95.36%;其他收入1282.21萬元,占4.64%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計28888.83萬元,其中:基本支出3664.60萬元,占12.69%;項目支出25224.23萬元,占87.31%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為29701.57萬元。與上年相比,各增加1693.08萬元,增長6.04%。主要原因是年中追加財政預算,導致收入增加,支出相應增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預算財政撥款支出25686.24萬元,較上年決算數(shù)增加1749.46萬元,增長7.31%。主要原因是年中追加財政預算,導致支出相應增加。

 ?。ǘ?nbsp;一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

  2023年度一般公共預算財政撥款支出25686.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4270.25萬元,占16.62%;教育支出20.00萬元,占0.08%;科學技術支出785.86萬元,占3.06%;文化旅游體育與傳媒支出19542.37萬元,占76.08%;社會保障和就業(yè)支出441.19萬元,占1.72%;衛(wèi)生健康支出227.59萬元,占0.89%;農(nóng)林水支出124.90萬元,占0.49%;住房保障支出274.08萬元,占1.07%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。

  2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22653.98萬元,支出決算為25686.24萬元,完成年初預算的113.39%。其中:

  1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為3830.22萬元,支出決算為4270.25萬元,完成年初預算的111.49%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加預算,導致支出增加。

  2.教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中收到財政追加黨員干部培訓費,導致教育支出增加。

  3.科學技術支出年初預算數(shù)為800.00萬元,支出決算為785.86萬元,完成年初預算的98.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際支出出現(xiàn)結(jié)余,導致決算數(shù)小于預算數(shù)。

  4.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為17325.00萬元,支出決算為19542.37萬元,完成年初預算的112.8%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加財政預算,導致支出相應增加。

  5.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為276.90萬元,支出決算為441.19萬元,完成年初預算的159.33%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加,同時社?;鶖?shù)調(diào)整,導致支出增加。

  6.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為192.22萬元,支出決算為227.59萬元,完成年初預算的118.4%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加,同時醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整,導致支出增加。

  7.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.90萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加財政預算項目“一帶一路美麗鄉(xiāng)村論壇辦會經(jīng)費”,導致支出相應增加。

  8.住房保障支出年初預算數(shù)為229.64萬元,支出決算為274.08萬元,完成年初預算的119.35%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加,同時基數(shù)調(diào)整,導致支出相應增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3664.60萬元。其中:

  人員經(jīng)費3132.85萬元,較上年決算數(shù)減少246.38萬元,下降7.29%,主要原因是規(guī)范津補貼后,人員工資有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

  公用經(jīng)費531.75萬元,較上年決算數(shù)增加102.14萬元,增長23.77%,主要原因是單位公務用車運行成本增加,導致支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、印刷費、水電費,差旅費、公務車運行維護等。

  七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1619.12萬元,本年收入1211.69萬元,本年支出2829.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,主要支出為1.甘肅民族語譯制中心補助,2.各影院電影資助支出。

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

  本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

  、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

  (一)三公經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為46.85萬元,支出決算為46.85萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加25.18萬元,增長116.24%,主要原因:一是公務車運行成本增加,導致費用增加,二是根據(jù)工作需要,實際產(chǎn)生因公出國費用。

  (二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加18.75萬元,主要原因是根據(jù)工作需要,實際產(chǎn)生因公出國費用。

  2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為28.04萬元,支出決算為28.04萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加6.44萬元,增長29.81%,主要原因是公務車運行成本增加,導致費用增加。

  其中:公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異。主要原因是公務用車由省機關事務管理局保障,本單位未產(chǎn)生車輛購置費,較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年度和本年度都未產(chǎn)生車輛購置費。

  公務用車運行維護費全年預算數(shù)為28.04萬元,支出決算為28.04萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加6.44萬元,增長29.81%,主要原因是公務車運行成本增加,導致費用增加。

  3.公務接待費全年預算數(shù)為0.07萬元,支出決算為0.07萬元,決算數(shù)和預算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)持平。

  外事接待費支出0.00萬元。

  其他國內(nèi)公務接待支出0.07萬元。

  (三)三公經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

  2023年度本部門因公出國(境)共計2個團組,3人;公務用車購置輛,公務用車保有量為8輛;國內(nèi)公務接待1批次7人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

  、機關運行經(jīng)費支出情況說明

  2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出531.75萬元,機關運行經(jīng)費機關運行經(jīng)費主要用于開支購置辦公設備、水電費、采暖費、物業(yè)費、維修維護費等,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加102.14萬元,增長23.78%,主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加,導致決算支出增加。本年度會議費支出50.03萬元,較上年決算數(shù)增加7.51萬元,增長17.65%,主要原因是本年度排除疫情因素,會議增加,導致費用增加。本年度培訓費支出186.84萬元,較上年決算數(shù)增加85.82萬元,增長84.95%,主要原因是上一年度因疫情未舉辦的培訓班在本年度一并舉辦,導致培訓費增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2023年度本部門政府采購支出合計7000.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7000.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4000.00萬元,占政府采購支出總額的57.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4000.00萬元,占政府采購支出總額的57.14%。

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于國防辦用車和輿情研究中心通信服務用車。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

  十三、其他需要說明的情況

  由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果,個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額,特此說明。

  第四部分 預算績效情況說明

  一、預算績效管理工作開展情況

  根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及非涉密項目19個,共涉及資金24309.81萬元。對2023年度電影事業(yè)發(fā)展專項資金等1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金2830.8萬元。組織第三方機構對農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費、長征長城黃河公園建設及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項、公共文化服務建設體系建設專項(農(nóng)家書屋)、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(地市級媒體深度融合發(fā)展項目)等4個項目開展部門評價。從評價情況來看,各個專項資金管理整體良好,但是部分指標實際完成值和年初指標值存在偏差,主要原因是部分工作推進速度慢,預算資金支付不及時。2024年,我部將結(jié)合當年重點工作合理安排結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年專項資金使用計劃,科學設置年初績效指標。

  二、績效自評結(jié)果

  我部門在2023年度部門決算中反映了業(yè)務費、宣傳文化專項、媒體新聞宣傳經(jīng)費、哲學社會科學規(guī)劃研究培訓和基地建設經(jīng)費、省“掃黃打非”專項、《隴右文庫》編纂經(jīng)費、少數(shù)民族教材發(fā)行補貼、購買公益性演出、影視精品及精品劇目、農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費、電影事業(yè)發(fā)展專項資金、長征長城黃河國家文化公園建設及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項、公共文化服務建設體系建設專項(農(nóng)家書屋)、文化傳承版本征集普查經(jīng)費、延安精神研究工作經(jīng)費、甘肅演藝集團轉(zhuǎn)企事業(yè)費、歌舞劇院舞蹈中專辦學經(jīng)費、“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇辦會經(jīng)費、公共文化服務體系建設專項資金(新華社供稿費)、中國嘉峪關國際短片電影展補助等20個項目績效自評情況,自評結(jié)果均為優(yōu)秀。(具體情況見附件2-績效自評報告)

  三、部門績效評價結(jié)果

  農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費,長征長城黃河公園建設及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項,公共文化服務建設體系建設專項(農(nóng)家書屋),中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(地市級媒體深度融合發(fā)展項目)等4個項目目前正委托第三方機構開展評價,尚未完成。

  第五部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

  五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

  附件1:決算表(本級)

  附件2:績效自評報表(部機關)

  附件3:績效自評報告(部機關)

責任編輯:任潔
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